PERSEPSI PEMERIKSA INTERN TERHADAP KINERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA PADANG
Sari
Kata Kunci: Independensi pemeriksa, Pemahaman pemeriksa akan norma pemeriksaan, Pendidikan dan pelatihan pemeriksa, Kualifikasi dan persyaratan pemeriksa, Dukunganmanajemen, Kinerja pengawasan intern
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Bastian, I. 2001. “Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia”. Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. BPFE; Yogyakarta. BPKP. 2000. “Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah”. Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); Jakarta. BPKP., LAN. 2000.“Akuntabilitas dan Good Governance”. Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); Jakarta. BPK., Biro Ortala. 2001. “Laporan Kinerja Publik Yang Berkualitas”. Pemeriksa No, 82. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WWW.BPK.GO.ID; Jakarta. Gandhi. 1985. “Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah”. BPKP S.E. No. : 117/K/1985; Jakarta. Gandhi. 1985. “Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern”. BPKP S.E. No. : 797/K/1985; Jakarta. Gandhi. 1987. “Persyaratan Bagi Pemeriksaan Di Lingkungan SPI”. BPKP S.E. No. : 1210/K/1987; Jakarta. Gandhi. 1988. “Pedoman Umum Pemeriksaan Keuangan Bagi SPI”. BPKP; Jakarta. Gandhi. 1988. “Pedoman Umum Pemeriksaan Operasional Bagi SPI”. BPKP; Jakarta. Gandhi. 1988. “Pendidikan Bagi Pemeriksa SPI”. BPKP S.E. No. : 80/K/1988; Jakarta. Gandhi. 1989. “Penggunaan Teknik Sampling Dalam Pemeriksaan”. BPKP S.E. No. : 411/K/1989; Jakarta. Gil Courtemanche. 1997. “Pandangan Baru Internal Auditing”. Kanisius; Yogyakarta. Kaho, R. Josef. 1997. “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”. Fisipol Universitas Gajah Mada. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Santoso, Singgih. 2000. “Statistik Parametrik ; Buku Latihan SPSS”. PT. Elex Media Komputindo; Jakarta.
Sjafrizal. 2001. “Pembangunan Otonomi Daerah Dalam Era Otonomi”. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi Regional Pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas; Padang. Supriadi, Laupe. 1998. “Hubungan Antara Pemeriksaan Intern Dengan Keefektifan Sistem Pengendalian Intern Pada Perusahaan Kontraktor Di Kota Palu”. Jurnal Persepsi. Fakultas Ekonomi UNTAD; SulTeng. Tawaf, P., Tjukria. 1999. “Audit Intern Bank: Suatu Penelaahan Serta Petunjuk Pelaksanaannya”. Edisi I, Penerbit Salemba Barat; Jakarta. Tugiman, Hiro. 1998. “Audit Internal Yang Diharapkan, Kenyataan Dan Upaya Pengembangannya”. STMB; Bandung.
DOI: https://doi.org/10.31869/mi.v13i10.1632
Article Metrics
Sari view : 128 timesPDF - 89 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
INDEXED BY :
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Jl. Pasir Kandang No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586.
Email : lppmumsb@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.